绿春县人民医院审计科介绍
绿春县人民医院为医院内部审计监督管理职能部门, 在院总支书的领导下,依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院的财务经济活动进行审计监督,依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。
1.组织起草、制定和完善医院内部审计制度。
2.制定院内审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。
3.检查、监督审计人员认真履行职责,严格执行国家财经政策和纪律,秉公办事,不循私情。对审计中发现的问题,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。
4.提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理提高效益的建议。
5.对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员,向领导提出追究其责任的建议。
6.负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。
7.审计科负责对医院内部审计工作制度的解释。
8.接受领导交办的其他审计任务。